DE §13b Reverse-Charge
Reverse-Charge-Engine nach §13b UStG: wendet automatisch den richtigen Fall, den gesetzlichen Rechnungshinweis und die UStVA-Kennzahlen (Kz 60/84/85/46/47/67) an
§13b UStG verlagert die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers). Bei Bauleistungen, Mobilfunkgeräten und integrierten Schaltkreisen über 5.000 EUR und weiteren Fällen stellt der Leistende netto ohne Umsatzsteuer, aber mit einem gesetzlichen Pflichthinweis, und der Empfänger versteuert selbst und zieht die Steuer in der Regel als Vorsteuer ab. Den Fall, den Hinweis oder die Kennzahlen falsch zu setzen, ist ein klassischer, sanktionierter Handwerksfehler.
Hauptfunktionen
§13b-Selbstberechnungs-Arbeitsblatt
Erfasst Referenz, Firma, Quellrechnung, Lieferanten und Datum. Per Klick bestätigen, zurücksetzen und die Buchung anzeigen.
§13b-Reverse-Charge-Fall
Erfasst Fall, Code, gesetzliche Fundstelle, den Pflicht-Rechnungshinweis und die Schwelle (EUR).
§13b-Compliance-Hinweis
Erfasst Rechnung und Beschreibung. Per Klick die Buchung öffnen.
Reverse-Charge für Bauleistungen u. a.
Deckt das Reverse-Charge-Verfahren nach §13b UStG für Bauleistungen und weitere Fälle ab.
Steuerschuldverlagerung nach §13b UStG
§13b UStG verlagert die Steuerschuld auf den Leistungsempfänger (Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers).
Erfasste Anwendungsfälle
Bauleistungen, Mobilfunkgeräte und integrierte Schaltkreise über 5.000 EUR sowie weitere Fälle sind mit Fundstelle und Schwelle hinterlegt.
Netto-Rechnung mit Pflichthinweis
Der Leistende stellt netto ohne Umsatzsteuer, aber mit gesetzlichem Pflichthinweis; der Empfänger versteuert selbst und zieht die Steuer in der Regel als Vorsteuer ab.
Fehlervermeidung bei Fall und Kennzahlen
Den Fall, den Hinweis oder die Kennzahlen falsch zu setzen ist ein klassischer, sanktionierter Handwerksfehler, den dieses Modul verhindert.
Anwendungsfälle
Bildschirmfotos
Selbstberechnungen
Fälle
Zusammenfassungen
Warum dieses Modul
Dieses Modul liefert den vollständigen Katalog der §13b-Fälle mit ihrer gesetzlichen Fundstelle, dem Pflicht-Rechnungshinweis und den zugeordneten UStVA-Kennzahlen (Leistenderseite: Nettoumsatz Kz 60; Empfängerseite: Steuer Kz 84/85 und Bemessung Kz 46/47 sowie abziehbare Vorsteuer Kz 67). Bei einem Verkauf oder Einkauf erkennt es den anwendbaren Fall anhand der Partnerrolle und der §13b-Einstufung des Artikels oder der Steuerposition, setzt die Netto-/Nullsteuer-Behandlung, druckt den gesetzlichen Hinweis auf die Rechnung und bucht das Empfänger-Selbstberechnungs-Arbeitsblatt (Soll-Umsatzsteuer und die passende Vorsteuer), sodass die Beträge in den richtigen UStVA-Feldern landen.
Spezifikationen
- Kompatibel: Odoo 18.0 / 19.0
- Lizenz: OPL-1
- Sprachen: Deutsch, Englisch
- Autor: Pokutsoft
- Abhängigkeiten: account
- Support: support@pokutsoft.com
Update date: 2026-07-09
| Availability |
Odoo Online
Odoo.sh
On Premise
|
| Odoo Apps Dependencies |
•
Invoicing (account)
• Discuss (mail) |
| Lines of code | 1005 |
| Technical Name |
de_13b_reverse_charge_engine |
| License | OPL-1 |
| Website | https://pokutsoft.com/ |
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